审计主管/经理
(不限)
5-9K元/月
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职位详情
岗位职责
1、审计计划与执行
1.1制定年度内部审计计划,统筹实施财务审计、运营审计、合规审计及专项审计项目;
1.2主导审计流程,包括风险评估、内部控制测试、审计程序设计与执行,确保审计目标达成;
1.3识别公司业务流程中的风险点并提出改进建议,推动内控体系优化。
2、合规与风险管理
2.1监督上市公司合规性(如财务报告、信息披露等),确保符合证监会、交易所等监管要求;
2.2熟悉国家会计准则、审计准则以及税法专业知识,跟踪法律法规及行业政策变化,评估对公司的影响并提出应对措施;
2.3协助反舞弊调查,防范和查处违规行为。
3、报告与沟通
3.1撰写审计报告,清晰陈述问题、风险及改进建议,并向管理层及审计委员会汇报;
3.2协调业务部门落实整改措施,定期跟踪整改效果;
3.3与外部审计机构对接,配合完成年度审计工作。
4、团队管理
4.1带领审计团队,分配任务并指导成员完成工作;
4.2提升团队专业能力,培养复合型审计人才。
任职要求
1、全日制本科及以上学历,财务、审计、会计学、金融、经济等相关专业;
2、会计师或审计师中级及以上职称,或持有CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)或同等资质证书优先。
3、5年以上审计相关经验;
4、有上市公司、大型企业或会计师事务所内部审计/外部审计经验,熟悉上市公司治理规则。
5、精通企业内部控制、风险管理及审计方法,熟悉会计准则(如CAS、IFRS)及上市公司监管法规;
6、熟练使用审计软件(如ACL、IDEA)、ERP系统(如SAP、Oracle)及Office办公软件;
7、具备数据分析能力,能通过数据建模发现潜在风险。
9、较强的沟通协调能力,能独立应对复杂问题;
10、抗压能力强,适应阶段性高强度工作。
11、熟悉企业所在行业的业务流程及风险特点,熟悉内控循环及关键控制点,独立完成各业务线(如投资、采购、销售等)内部审计。
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